珠海潤都制藥回應資金占用問題 審計未發(fā)現(xiàn)不一致
相關企業(yè): 珠海潤都制藥股份有限公司公司及董事會全體成員確保信息披露的真實性、準確性和完整性,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。2022年4月20日,珠海潤都制藥股份有限公司(以下簡稱公司)披露了《控股股東及其他關聯(lián)方資金占用專項說明》由于工作疏忽,《2021年非經(jīng)營性資金占用及其他相關資金交易匯總表》缺失,公告內容補充。
對于上述工作疏忽給投資者帶來的不便,我們深表歉意,敬請投資者諒解。
特此公告
珠海潤都制藥有限公司。
董事會
2022年4月21日。
珠海潤都制藥有限公司。
控股股東及其他關聯(lián)方資金占用專項說明。
(2021年12月31日)
大華核字[2022]0169號。
珠海潤都制藥有限公司全體股東:
根據(jù)《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)標準》,我們接受委托審計了珠海潤都制藥有限公司(以下簡稱潤都制藥公司)2021年度財務報表,包括2021年12月31日合并及母公司資產負債表、2021年合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權益變動表及財務報表附注。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方之間的資本往來以及上市公司對外擔保若干問題的通知》(2017年修訂)和深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司業(yè)務處理指引》,對2021年非經(jīng)營性資本占用及其他相關資本往來匯總表(以下簡稱匯總表)出具專項說明。
如實編制和披露匯總表,確保匯總表的真實性、合法性和完整性,是潤都制藥公司管理層的責任。我們檢查了匯總表中包含的數(shù)據(jù),以及我們審計潤都制藥公司2021年度財務報表時審核的會計數(shù)據(jù)和經(jīng)審計的財務報表的相關內容,在所有重大方面都沒有發(fā)現(xiàn)不一致。我們沒有對匯總表中包含的數(shù)據(jù)實施額外的審計程序,除了對潤都制藥公司2021年財務報表審計中實施的與關聯(lián)方交易相關的審計程序外。為了更好地了解潤都制藥公司2021年控股股東和其他關聯(lián)方的資金占用情況,附后的匯總表應與已審計的財務報表一起閱讀。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構和深圳證券交易所的要求,不得用于其他目的。使用不當?shù)暮蠊c執(zhí)行該業(yè)務的注冊會計師和會計師事務所無關。